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內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)

| 新華

2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);

3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

4、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通;

5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);

6、編制審計(jì)底稿,出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);

7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計(jì)意見(jiàn)的執(zhí)行情況;

8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;

9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

10、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,對(duì)存在的主要問(wèn)題進(jìn)行分析并提出處理意見(jiàn)和建議;

11、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

12、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件,各種辦公軟件;

13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理及對(duì)外現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;

2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;

3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇3

1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;

2、完成執(zhí)行常規(guī)及專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

3、對(duì)接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對(duì)審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對(duì)及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢(xún)類(lèi)相關(guān)審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇4

1.協(xié)助完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,協(xié)助制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

2.獨(dú)立完成制度財(cái)務(wù)成本招采工程等審計(jì)工作,編制審計(jì)報(bào)告,根據(jù)要求進(jìn)行通報(bào);

3.對(duì)管理人員進(jìn)行離任任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

4.參與年度例行審計(jì)或大型專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案,具體實(shí)施審計(jì)程序,編制工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告;

5.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,查清原因,確認(rèn)管理上存在的問(wèn)題以及責(zé)任人,提出審計(jì)建議,確定整改措施;

6.跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況,并實(shí)施后續(xù)審計(jì);

7.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇5

1、帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計(jì)。

2、獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的資料匯編及合并工作。

3、合理制訂有效的審計(jì)計(jì)劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量。

4、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制,識(shí)別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

5、保持與客戶(hù)良好的溝通。

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇6

1、負(fù)責(zé)實(shí)施例行審計(jì)工作,對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)進(jìn)行查檢,分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;

2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,開(kāi)展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的效益審計(jì)等,尋求薄弱點(diǎn),提出改善建議;

3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇7

1、參與編制年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;

2、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程管理的真實(shí)性合法性規(guī)范性效益性進(jìn)行監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià);

3、負(fù)責(zé)綜合各類(lèi)工程審計(jì)結(jié)果,參與編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容;

4、負(fù)責(zé)分析被審計(jì)單位工程管理存在的問(wèn)題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;

5、根據(jù)審計(jì)報(bào)告,監(jiān)督檢查被審計(jì)單位的相關(guān)業(yè)務(wù)政策操作流程管理控制的改進(jìn)和調(diào)整,并及時(shí)做出合理的評(píng)價(jià)。

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇8

1.按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作;

2.配合各部門(mén)各子分公司開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作;

3.按照上級(jí)及相關(guān)部門(mén)要求完成日常事務(wù)性工作;

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇9

1審核公司及各子公司的財(cái)務(wù)賬目,年度報(bào)告,賬本和會(huì)計(jì)報(bào)表;

2對(duì)嚴(yán)重影響公司存在和發(fā)展的任何事項(xiàng)提出報(bào)告;

3分析和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù),形成審計(jì)結(jié)論;編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見(jiàn)和建議;

4負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì),結(jié)算審計(jì),竣工決算審計(jì)的實(shí)施和過(guò)程審計(jì)監(jiān)督;

5負(fù)責(zé)公司基本建設(shè),修繕工程和材料采購(gòu)的招標(biāo)文件,施工合同和招投標(biāo)過(guò)程審計(jì)監(jiān)督;

6對(duì)委托外審項(xiàng)目,參與對(duì)咨詢(xún)公司考察,招標(biāo),聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計(jì)過(guò)程、復(fù)核審計(jì)報(bào)告,把關(guān)審計(jì)質(zhì)量。

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇10

1、能獨(dú)立完成大型集團(tuán)或上市公司的審計(jì)工作;

2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃編制調(diào)整和執(zhí)行;

3、對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行調(diào)度和任務(wù)分派,解決項(xiàng)目組工作期間提出的常規(guī)性專(zhuān)業(yè)技術(shù)問(wèn)題;

4、對(duì)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷和控制;

5、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工時(shí)控制和統(tǒng)計(jì),對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行考核;

6、與客戶(hù)溝通,并協(xié)調(diào)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

7、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他法定業(yè)務(wù)報(bào)告。

8、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格;

9、具有5年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

10、能夠獨(dú)立或帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)審計(jì)工作;;

11、具備良好的溝通表達(dá)及協(xié)調(diào)管理能力并勇于承擔(dān)責(zé)任;

12、熱愛(ài)審計(jì)工作,為人正直,具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇11

1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本公司及下屬各事業(yè)部子公司的財(cái)務(wù)收支財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)決算資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)績(jī)效等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性合法性效益性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià);

2、對(duì)被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督;

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇12

1、審計(jì)制度的擬訂、完善和實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)科室的工作管理;(年度、月度計(jì)劃上報(bào)與執(zhí)行監(jiān)督)

3、負(fù)責(zé)對(duì)外(包括子公司)審計(jì)業(yè)務(wù)管理;

4、負(fù)責(zé)審計(jì)成果的出臺(tái)、利用和后續(xù)跟蹤審計(jì);

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇13

1、負(fù)責(zé)建立和完善審計(jì)管理體系內(nèi)控體系;

2、參與業(yè)務(wù)部門(mén)的流程設(shè)計(jì),檢討現(xiàn)有制度流程,從風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控角度給予建議;

3、對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估和及時(shí)解決;

4、針對(duì)業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動(dòng)落地;

5、通過(guò)有效監(jiān)督控制手段,開(kāi)展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇14

1、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理﹑銷(xiāo)售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績(jī)效等審計(jì)

2、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)實(shí)施方案,把控項(xiàng)目進(jìn)度

3、獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目的所有業(yè)務(wù),包括現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計(jì)報(bào)告及整改跟蹤(Follow-Up)等

4、協(xié)助完善集團(tuán)內(nèi)控體系

5、公司交辦的其他事項(xiàng)

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇15

1、IT審計(jì)項(xiàng)目管理。根據(jù)項(xiàng)目制定IT審計(jì)計(jì)劃,管理項(xiàng)目進(jìn)度及IT審計(jì)質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計(jì)意見(jiàn);為客戶(hù)提供切實(shí)有效的管理建議和解決方案;

2、能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)IT審計(jì)項(xiàng)目,包括IT安全審計(jì),IT系統(tǒng)審計(jì),數(shù)據(jù)分析等;

3、對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)中的IT審計(jì)部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;

4、完成對(duì)IT風(fēng)險(xiǎn)管理控制,內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇16

1遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,審查監(jiān)督證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營(yíng),防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。

2負(fù)責(zé)制定部門(mén)各項(xiàng)管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

3對(duì)公司及控股公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益建設(shè)項(xiàng)目預(yù)(概)算決算大額資金采購(gòu)的招投標(biāo),把現(xiàn)場(chǎng)管控合同審計(jì)招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。

3對(duì)公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進(jìn)行監(jiān)察審計(jì),對(duì)其自我防范和糾正錯(cuò)弊的實(shí)際效果作出評(píng)價(jià)。

4通過(guò)對(duì)內(nèi)控體系重大經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)察審計(jì),揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

5建立離任與崗位異動(dòng)審計(jì),對(duì)公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動(dòng)時(shí)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)

6定期報(bào)告并專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告監(jiān)察審計(jì)結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見(jiàn)和管理建議。

7實(shí)行后續(xù)審計(jì),檢查并報(bào)告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇17

1根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃,獨(dú)立完成日常審計(jì)工作;

2負(fù)責(zé)擬定審計(jì)方案,編制審計(jì)工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

3負(fù)責(zé)對(duì)公司基本建設(shè)投資重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)檢查;

4負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提供合理建議及監(jiān)督;

5負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),對(duì)跟進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行分析和報(bào)告;

內(nèi)部審計(jì)最新職責(zé)篇18

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃

制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施,起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書(shū)等審計(jì)文書(shū)

負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),與被審計(jì)單位溝通問(wèn)題,并提出整改建議,出具審計(jì)報(bào)告

對(duì)公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開(kāi)展分析評(píng)價(jià),完成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告,開(kāi)展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn)

對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資行為開(kāi)展調(diào)查和追責(zé)工作,監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問(wèn)題線(xiàn)索,開(kāi)展調(diào)研,完成各階段工作報(bào)告

對(duì)審計(jì)項(xiàng)目整改情況開(kāi)展跟蹤檢查,運(yùn)用問(wèn)題銷(xiāo)賬機(jī)制

配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作

完成上級(jí)交辦的其他工作。

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