內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本
2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;
3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)工作;
4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估、預(yù)警及應(yīng)對(duì)。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇2
1審核公司及各子公司的財(cái)務(wù)賬目,年度報(bào)告,賬本和會(huì)計(jì)報(bào)表;
2對(duì)嚴(yán)重影響公司存在和發(fā)展的任何事項(xiàng)提出報(bào)告;
3分析和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù),形成審計(jì)結(jié)論;編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見(jiàn)和建議;
4負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì),結(jié)算審計(jì),竣工決算審計(jì)的實(shí)施和過(guò)程審計(jì)監(jiān)督;
5負(fù)責(zé)公司基本建設(shè),修繕工程和材料采購(gòu)的招標(biāo)文件,施工合同和招投標(biāo)過(guò)程審計(jì)監(jiān)督;
6對(duì)委托外審項(xiàng)目,參與對(duì)咨詢(xún)公司考察,招標(biāo),聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計(jì)過(guò)程、復(fù)核審計(jì)報(bào)告,把關(guān)審計(jì)質(zhì)量。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇3
1負(fù)責(zé)所轄公司審計(jì)組的績(jī)效考核及管理工作;
2負(fù)責(zé)所轄公司財(cái)務(wù)管控財(cái)務(wù)收支財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計(jì);
3審計(jì)隊(duì)伍組織建設(shè);
4所轄公司審計(jì)整改復(fù)查;
5負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的指導(dǎo)及審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)與修改。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇4
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本公司及下屬各事業(yè)部子公司的財(cái)務(wù)收支財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)決算資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)績(jī)效等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性合法性效益性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià);
2、對(duì)被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督;
3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇5
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理及對(duì)外現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;
2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;
3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇6
1.組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;
2.制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢(xún)意見(jiàn);
3.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,包括:制定現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方案并執(zhí)行;
4.能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論,簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問(wèn)題,并對(duì)提出的問(wèn)題提出有意義的見(jiàn)解;
5.能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)工作;
6.監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;
7.擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí),并向高級(jí)管理層匯報(bào);
8.擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專(zhuān)業(yè)知識(shí),從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長(zhǎng)。
9.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇7
1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;
3、對(duì)接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對(duì)審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對(duì)及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià);
4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢(xún)類(lèi)相關(guān)審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇8
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃;
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);
4、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通;
5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);
6、編制審計(jì)底稿,出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);
7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計(jì)意見(jiàn)的執(zhí)行情況;
8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;
9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
10、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,對(duì)存在的主要問(wèn)題進(jìn)行分析并提出處理意見(jiàn)和建議;
11、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;
12、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件,各種辦公軟件;
13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇9
1、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理﹑銷(xiāo)售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績(jī)效等審計(jì)
2、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)實(shí)施方案,把控項(xiàng)目進(jìn)度
3、獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目的所有業(yè)務(wù),包括現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計(jì)報(bào)告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協(xié)助完善集團(tuán)內(nèi)控體系
5、公司交辦的其他事項(xiàng)
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇10
1、完善、優(yōu)化集團(tuán)監(jiān)審制度、流程。
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)。
3、分析、評(píng)價(jià)集團(tuán)及下屬公司財(cái)務(wù)管理和各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風(fēng)控建議。
4、對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。任職資格:
1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)審計(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。
2、五年以上財(cái)務(wù)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有大中型房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
3、有相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)類(lèi)證書(shū)者優(yōu)先考慮。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇11
1、IT審計(jì)項(xiàng)目管理。根據(jù)項(xiàng)目制定IT審計(jì)計(jì)劃,管理項(xiàng)目進(jìn)度及IT審計(jì)質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計(jì)意見(jiàn);為客戶(hù)提供切實(shí)有效的管理建議和解決方案;
2、能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)IT審計(jì)項(xiàng)目,包括IT安全審計(jì),IT系統(tǒng)審計(jì),數(shù)據(jù)分析等;
3、對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)中的IT審計(jì)部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;
4、完成對(duì)IT風(fēng)險(xiǎn)管理控制,內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇12
1、負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察工作,對(duì)公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察,編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見(jiàn)和建議。
2、對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解和評(píng)估,維護(hù)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的管控措施進(jìn)行有效的監(jiān)督和評(píng)估。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇13
1、能獨(dú)立完成大型集團(tuán)或上市公司的審計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃編制調(diào)整和執(zhí)行;
3、對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行調(diào)度和任務(wù)分派,解決項(xiàng)目組工作期間提出的常規(guī)性專(zhuān)業(yè)技術(shù)問(wèn)題;
4、對(duì)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷和控制;
5、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工時(shí)控制和統(tǒng)計(jì),對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行考核;
6、與客戶(hù)溝通,并協(xié)調(diào)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;
7、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他法定業(yè)務(wù)報(bào)告。
8、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格;
9、具有5年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
10、能夠獨(dú)立或帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)審計(jì)工作;;
11、具備良好的溝通表達(dá)及協(xié)調(diào)管理能力并勇于承擔(dān)責(zé)任;
12、熱愛(ài)審計(jì)工作,為人正直,具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇14
1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序,嚴(yán)密審計(jì)工作方法;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,能夠獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對(duì)其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動(dòng)各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;
4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇15
1、負(fù)責(zé)實(shí)施例行審計(jì)工作,對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)進(jìn)行查檢,分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;
2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,開(kāi)展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的效益審計(jì)等,尋求薄弱點(diǎn),提出改善建議;
3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇16
1、參與編制年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;
2、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程管理的真實(shí)性合法性規(guī)范性效益性進(jìn)行監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià);
3、負(fù)責(zé)綜合各類(lèi)工程審計(jì)結(jié)果,參與編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容;
4、負(fù)責(zé)分析被審計(jì)單位工程管理存在的問(wèn)題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;
5、根據(jù)審計(jì)報(bào)告,監(jiān)督檢查被審計(jì)單位的相關(guān)業(yè)務(wù)政策操作流程管理控制的改進(jìn)和調(diào)整,并及時(shí)做出合理的評(píng)價(jià)。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇17
1、審計(jì)制度的擬訂、完善和實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)科室的工作管理;(年度、月度計(jì)劃上報(bào)與執(zhí)行監(jiān)督)
3、負(fù)責(zé)對(duì)外(包括子公司)審計(jì)業(yè)務(wù)管理;
4、負(fù)責(zé)審計(jì)成果的出臺(tái)、利用和后續(xù)跟蹤審計(jì);
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇18
1遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,審查監(jiān)督證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營(yíng),防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。
2負(fù)責(zé)制定部門(mén)各項(xiàng)管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3對(duì)公司及控股公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益建設(shè)項(xiàng)目預(yù)(概)算決算大額資金采購(gòu)的招投標(biāo),把現(xiàn)場(chǎng)管控合同審計(jì)招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。
3對(duì)公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進(jìn)行監(jiān)察審計(jì),對(duì)其自我防范和糾正錯(cuò)弊的實(shí)際效果作出評(píng)價(jià)。
4通過(guò)對(duì)內(nèi)控體系重大經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)察審計(jì),揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5建立離任與崗位異動(dòng)審計(jì),對(duì)公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動(dòng)時(shí)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)
6定期報(bào)告并專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告監(jiān)察審計(jì)結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見(jiàn)和管理建議。
7實(shí)行后續(xù)審計(jì),檢查并報(bào)告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。