內部審計職責模板范本
明確的職責分工可以讓企業(yè)更好地進行團隊協(xié)作和資源整合,提升企業(yè)的綜合競爭力。好的內部審計職責模板范本應該怎么寫?快來看看,小編給大家分享內部審計職責模板范本的寫作技巧和示例,供大家參考!
內部審計職責模板范本篇1
1、完善公司內部審計監(jiān)督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內部審計檢查工作,包括業(yè)務、財務、資產、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調查等;
3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;
4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。
內部審計職責模板范本篇2
1、負責實施例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務進行查檢,分析運營環(huán)節(jié)財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;
2、按照年度項目審計計劃,開展以經濟業(yè)務為主的內部控制審計、各運營環(huán)節(jié)的效益審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;
3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現問題的整改落實。
內部審計職責模板范本篇3
1、協(xié)助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業(yè)務流程體系,審查制度落實并跟蹤整改;
2、制定財務審計工作計劃,編制財務審計具體方案,獨立統(tǒng)籌完成審計項目;
3、執(zhí)行公司要求的財務審計程序,獨立制作審計底稿,撰寫審計報告,及時發(fā)現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4、根據授權或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調查;
5、有一定的工程審計經驗;
6、其他與審計條線內部相關的日常工作;
內部審計職責模板范本篇4
1、負責審計監(jiān)察工作,對公司治理、資金資產、業(yè)務經濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監(jiān)察,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
2、對公司風險進行了解和評估,維護有效的風險管理機制,對高風險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。
內部審計職責模板范本篇5
1.協(xié)助完善內部審計制度和流程,協(xié)助制定審計計劃和審計預算;
2.獨立完成制度財務成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據要求進行通報;
3.對管理人員進行離任任期終結及年度經濟責任審計;
4.參與年度例行審計或大型專項審計,根據審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;
5.對審計發(fā)現的問題,查清原因,確認管理上存在的問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;
6.跟進審計發(fā)現問題的整改情況,并實施后續(xù)審計;
7.上級領導交辦的其他任務。
內部審計職責模板范本篇6
1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執(zhí)行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執(zhí)行情況、財務收支有關的經濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業(yè)畢業(yè)。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優(yōu)先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優(yōu)先考慮。
內部審計職責模板范本篇7
1)組織、協(xié)調和執(zhí)行財務審計、營運審計等審計項目;
2)執(zhí)行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;
3)對審計發(fā)現進行適當的風險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4)與被審單位溝通審計發(fā)現并提供內控改善建議,達成改善行動計劃;
5)協(xié)助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6)跟蹤審計發(fā)現之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;
7)執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務。
內部審計職責模板范本篇8
1、帶領項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。
2、獨立承擔中型項目的資料匯編及合并工作。
3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質量。
4、對項目進行質量控制,識別,重視并解決發(fā)現問題。
5、保持與客戶良好的溝通。
內部審計職責模板范本篇9
1、IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2、能夠獨立負責執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計,IT系統(tǒng)審計,數據分析等;
3、對財務審計,流程審計,專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;
4、完成對IT風險管理控制,內部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關工作。
內部審計職責模板范本篇10
1、審計制度的擬訂、完善和實施;
2、負責科室的工作管理;(年度、月度計劃上報與執(zhí)行監(jiān)督)
3、負責對外(包括子公司)審計業(yè)務管理;
4、負責審計成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計;
內部審計職責模板范本篇11
1、完善內控評估體系;
2、對公司的工程建設行為進行監(jiān)督并加以規(guī)范,完成工程預算結算招投標合同評審等工作;
3、及時發(fā)現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、完成項目的盡職調查;
6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。
內部審計職責模板范本篇12
1、負責整個集團的經營管理﹑銷售業(yè)務﹑工程﹑績效等審計
2、根據年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度
3、獨立完成審計項目的所有業(yè)務,包括現場審計﹑溝通協(xié)調﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協(xié)助完善集團內控體系
5、公司交辦的其他事項
內部審計職責模板范本篇13
1審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;
3分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4負責公司工程項目預算審計,結算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;
5負責公司基本建設,修繕工程和材料采購的招標文件,施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;
6對委托外審項目,參與對咨詢公司考察,招標,聯(lián)絡,協(xié)調委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復核審計報告,把關審計質量。
內部審計職責模板范本篇14
1、負責供應商動態(tài)管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;
2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規(guī)的要求;
3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作
內部審計職責模板范本篇15
1負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;
2負責所轄公司財務管控財務收支財務核算準確性等的審計;
3審計隊伍組織建設;
4所轄公司審計整改復查;
5負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。
內部審計職責模板范本篇16
1、能獨立完成大型集團或上市公司的審計工作;
2、負責審計項目的審計計劃編制調整和執(zhí)行;
3、對項目成員進行調度和任務分派,解決項目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術問題;
4、對審計風險進行判斷和控制;
5、對項目進行工時控制和統(tǒng)計,對項目成員進行考核;
6、與客戶溝通,并協(xié)調維護客戶關系;
7、出具審計業(yè)務報告和其他法定業(yè)務報告。
8、大學本科及以上學歷,具備注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;
9、具有5年以上會計師事務所審計工作經驗;
10、能夠獨立或帶領團隊完成各項審計工作;;
11、具備良好的溝通表達及協(xié)調管理能力并勇于承擔責任;
12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的項目管理經驗及較強的團隊建設能力;
內部審計職責模板范本篇17
根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃
制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書
負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告
對公司本部及下屬單位的內部控制系統(tǒng)開展分析評價,完成年度內控評價報告,開展并不斷完善內控體系建設;及時發(fā)現公司潛在問題和風險,提出改進意見
對公司內部違規(guī)經營投資行為開展調查和追責工作,監(jiān)督對各項財經規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調研,完成各階段工作報告
對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制
配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部審計工作
完成上級交辦的其他工作。
內部審計職責模板范本篇18
1、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;
5、及時發(fā)現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、編制審計底稿,出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;
7、檢查公司財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況;
8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;
9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;
11、跟蹤監(jiān)控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現風險并提出改進建議;
12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;
13、完成上級領導交辦的其他工作。