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審計(jì)員職責(zé)有哪些

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明確職責(zé)可以幫助組織更好地實(shí)現(xiàn)其目標(biāo),同時(shí)也可以讓員工更好地發(fā)揮自己的能力和價(jià)值。好的審計(jì)員職責(zé)有哪些是怎樣的?這里給大家提供審計(jì)員職責(zé)有哪些,供大家參考。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇1

1.每日收集各營(yíng)業(yè)點(diǎn)報(bào)表將現(xiàn)金收入?yún)R總提供給出納;

2.核對(duì)房?jī)r(jià),進(jìn)行過房租操作;

3.稽核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)提交的賬單;

4.審核完單據(jù),做日?qǐng)?bào)表提交給部門領(lǐng)導(dǎo);

5.每日編制銀聯(lián)卡號(hào)及金額、掛賬單位及金額提交給應(yīng)收會(huì)計(jì);

6.核對(duì)并登記每日收到的發(fā)票票號(hào)給稅務(wù)會(huì)計(jì);

7.每日編制備用金補(bǔ)退表提交給前廳補(bǔ)退備用金做依據(jù);

9、跟進(jìn)并處理收銀提供的有問題的單據(jù);

10、協(xié)助應(yīng)收會(huì)計(jì)處理對(duì)賬時(shí)存有問題的單據(jù);

11.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)付房進(jìn)行返傭10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及時(shí)了解酒店的營(yíng)銷政策、銷售價(jià)格、銷售協(xié)議,熟悉各營(yíng)業(yè)部門的運(yùn)作流程,領(lǐng)導(dǎo)的簽單權(quán)限和要求等。

13.其他臨時(shí)工作。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇2

1、根據(jù)集團(tuán)工作目標(biāo),組織擬定公司審計(jì)工作計(jì)劃,完成審計(jì)委員會(huì)下達(dá)的審計(jì)工作項(xiàng)目;

2、主持?jǐn)M定并及時(shí)修訂審計(jì)監(jiān)察部的各項(xiàng)管理制度;

3、主持集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)工作,并編制審計(jì)報(bào)告,提出問題及整改建議;

4、對(duì)公司下屬公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況、各崗位人員侵占公司資產(chǎn)及財(cái)務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督檢查;

5、負(fù)責(zé)審計(jì)委員會(huì)議案的準(zhǔn)備與提交,支持審計(jì)委員會(huì)監(jiān)控職能需求,負(fù)責(zé)籌備公司審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,并負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的審計(jì)資料,負(fù)責(zé)執(zhí)行并督辦審計(jì)委員會(huì)的有關(guān)決議。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇3

1、負(fù)責(zé)開展集團(tuán)及各子公司常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)建議;

2、督促跟進(jìn)審計(jì)建議的落實(shí)及整改,監(jiān)督重要業(yè)務(wù)流程及職責(zé)的履行情況;

3、檢查與評(píng)價(jià)各業(yè)務(wù)流程及管理制度的合理性及執(zhí)行情況,建立完善內(nèi)控體系;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇4

-向各行業(yè)的客戶提供優(yōu)質(zhì)的審計(jì)及其他鑒證服務(wù);

-獲取所有必要的審計(jì)工件和進(jìn)行文件歸檔。文件歸檔工作包括搜尋數(shù)據(jù)和記錄審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)及結(jié)果;

-識(shí)別、以及向經(jīng)理和合伙人匯報(bào)會(huì)計(jì)和審計(jì)工作中的問題;

-識(shí)別及提出改善工作效率的機(jī)會(huì);

-溝通協(xié)調(diào)客戶,確??蛻舻臄?shù)據(jù)能夠以有效率的方式且及時(shí)提交到審計(jì)部。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇5

1、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理完成擬上市公司IPO、上市公司年報(bào)審計(jì)、大型央企國(guó)企年報(bào)審計(jì)、資產(chǎn)重組和企業(yè)并購等項(xiàng)目;

2、獨(dú)立完成審計(jì)經(jīng)理分配的重要審計(jì)項(xiàng)目的具體審計(jì)工作及審計(jì)工作底稿,或獨(dú)立完成組成部份審計(jì)工作底稿,并編制審計(jì)報(bào)告;

3、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告,并提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

4、負(fù)責(zé)復(fù)核、指導(dǎo)下屬工作完成情況;

5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇6

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)制定公司及全網(wǎng)安全審計(jì)的相應(yīng)指導(dǎo)意見、管理辦法、規(guī)范等,完善審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;

2、負(fù)責(zé)年度審計(jì)計(jì)劃的制定和執(zhí)行,并具備獨(dú)立審核,出具審計(jì)結(jié)果報(bào)告,落實(shí)被審計(jì)部門整改情況,確保審計(jì)意見得到有效執(zhí)行,保障信息安全體系運(yùn)作的完整性、符合性和有效性;

3、負(fù)責(zé)審計(jì)系統(tǒng)體系設(shè)計(jì),在系統(tǒng)中構(gòu)建數(shù)據(jù)采集、分析模型實(shí)現(xiàn)相關(guān)安全審計(jì)策略;

3、負(fù)責(zé)公司及全網(wǎng)安全日志、敏感數(shù)據(jù)操作日志采集的組織、執(zhí)行檢查和運(yùn)營(yíng)管理工作;

4、負(fù)責(zé)安全審計(jì)策略的研究、制定、執(zhí)行效果跟蹤及評(píng)價(jià)改進(jìn)工作;

5、負(fù)責(zé)全網(wǎng)日志數(shù)據(jù)的審計(jì)分析、數(shù)據(jù)分析挖掘和審計(jì)總結(jié)、改進(jìn)報(bào)告工作。

6、及時(shí)了解最新的信息安全相關(guān)的法律法規(guī)及行業(yè)要求,并貫徹到日常審計(jì)工作中。

任職要求:

教育:要求大學(xué)本科及本科以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)或信息安全或統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)分析等相關(guān)專業(yè)。

知識(shí):要求熟悉計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)理論;熟悉安全審計(jì)理論及應(yīng)用;熟悉日志采集、流量采集技術(shù)理論及應(yīng)用;熟悉大數(shù)據(jù)分析相關(guān)技術(shù),熟悉數(shù)據(jù)分析模型構(gòu)建;熟悉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(如ISO2700x,ITIL等);

技能:具備中大型企業(yè)安全審計(jì)、安全體系測(cè)評(píng)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn),可獨(dú)立負(fù)責(zé)組織管理實(shí)施安全審計(jì)等專項(xiàng)工作,包括計(jì)劃方案制定、過程執(zhí)行、報(bào)告編制、結(jié)果跟蹤等;具備安全審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)及推廣工作經(jīng)驗(yàn);具備大數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)安全建模能力;熟悉各類數(shù)據(jù)采集工具、采集檢測(cè)測(cè)試工具、安全審計(jì)工具等;

經(jīng)驗(yàn):5年以上安全審計(jì)、數(shù)據(jù)分析工作經(jīng)驗(yàn),至少2年以上業(yè)務(wù)管理類、系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)類或系統(tǒng)建設(shè)類工作經(jīng)驗(yàn)。

資質(zhì):具備CISA、CISP、CISSP、ISO27001認(rèn)證優(yōu)先。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇7

1、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開展審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;

2、負(fù)責(zé)審計(jì)信息收集、整理和審計(jì)文件存檔;

3、獲得充分的審計(jì)證據(jù),支持審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議;

4、配合財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)外部審計(jì),參與投資項(xiàng)目的可行性分析;

5、協(xié)助監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),協(xié)助建立、完善內(nèi)控制度。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇8

1.組織開展總部和控股公司內(nèi)部審計(jì)工作;

2.組織開展總部和控股公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作;

3.協(xié)助負(fù)責(zé)公司監(jiān)事會(huì)日常管理工作;

4.組織企業(yè)年度的編報(bào)工作

5.組織內(nèi)審審核、整改,評(píng)估備案,綜合管理等工作;

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇9

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;

2、在審計(jì)領(lǐng)班領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)全飯店的收入進(jìn)行審核;

3、做好交接和班前的準(zhǔn)備工作;

4、每天按各班次收銀員送審的賬單、原始單據(jù)、核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,并核對(duì)該班次營(yíng)業(yè)報(bào)表;

5、審查各收銀點(diǎn)的轉(zhuǎn)帳帳單,是否按所列的單位帳號(hào)入賬;

6、審核餐廳、小酒吧、商務(wù)中心、網(wǎng)球場(chǎng)、車隊(duì)及其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入情況,核查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)所輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)與賬單是否相符,房號(hào)是否相符,賓客的姓名是否一致,以保證客人結(jié)賬時(shí)準(zhǔn)確無誤;

7、審核打折、修改房?jī)r(jià)、減免收入的簽批權(quán)限;

8、對(duì)各收銀點(diǎn)送來的營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表進(jìn)行審核,匯總做出當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表,餐廳日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收帳日?qǐng)?bào)表以及各種收入分析表;

9、對(duì)每天審查出的待查事項(xiàng),以及未按規(guī)定辦理的事項(xiàng),應(yīng)做出詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告,報(bào)上級(jí)處理;

10、核查前臺(tái)帳單、RC單、餐廳帳單、發(fā)票、點(diǎn)菜單、酒水單及其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)的帳務(wù)有效單據(jù)的規(guī)范使用情況,以上單據(jù)需做連號(hào)使用,異常情況應(yīng)查明原因及時(shí)上報(bào);

11、對(duì)免費(fèi)房券、飯店發(fā)行的貴賓卡及其它卡類銷售產(chǎn)品做好統(tǒng)計(jì),及時(shí)交與會(huì)計(jì),以便后臺(tái)及時(shí)與相關(guān)單位進(jìn)行往來帳核對(duì);

12、負(fù)責(zé)與收入相關(guān)的一部分付款的審核、入帳工作,包括傭金、返款、退款、提成等;

13、按規(guī)定程序進(jìn)行電腦操作,在操作中遇異常情況,及時(shí)通知電腦中心,并做好數(shù)據(jù)的備份,保證系統(tǒng)安全;

14、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇10

1、協(xié)助經(jīng)理建立完善的公司內(nèi)控審計(jì)制度與流程,梳理風(fēng)險(xiǎn)清單、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)控制體系;

2、協(xié)助制定并執(zhí)行內(nèi)審計(jì)劃、協(xié)助擬定內(nèi)審方案,組織實(shí)施審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告和管理建議,分析各流程節(jié)點(diǎn)可能存在的主要風(fēng)險(xiǎn),提出內(nèi)控改善建議或方案;

3、協(xié)助組織開展各類常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領(lǐng)域,并在審計(jì)過程中合理關(guān)注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協(xié)助負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目整改跟蹤閉環(huán)管理;

5、協(xié)助處理部門的其他工作;

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇11

1.協(xié)助項(xiàng)目組共同完成擬上市公司IPO,上市公司年報(bào)審計(jì)、資產(chǎn)重組和企業(yè)并購等項(xiàng)目;

2.獨(dú)立完成項(xiàng)目組分配的具體審計(jì)工作,編寫審計(jì)工作底稿;

3.協(xié)助編制審計(jì)報(bào)告,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);

4.完成部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇12

1、參與執(zhí)行各類型審計(jì)業(yè)務(wù);

2、獨(dú)立承擔(dān)小型項(xiàng)目的審計(jì)工作;

3、負(fù)責(zé)編制審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿;

4、負(fù)責(zé)利用審計(jì)方法,幫助客戶實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、增強(qiáng)管理能力和減少企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

5、按照審計(jì)程序要求,通過團(tuán)隊(duì)協(xié)作完成審計(jì)工作底稿;

6、協(xié)助項(xiàng)目審計(jì)負(fù)責(zé)人做好審計(jì)資料整理歸檔工作

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇13

合規(guī)和審計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)流程進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。向管理層提供獨(dú)立、客觀的審計(jì)結(jié)果,并且基于充分、有效地了解業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)上,提供具有深刻見解的、以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的建議,以幫助改進(jìn)各種流程。

1.制定和維護(hù)基于風(fēng)險(xiǎn)管控的審計(jì)計(jì)劃,包括管理層提出的任何業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或控制問題

2.向管理層匯報(bào)每次審計(jì)的結(jié)果,包括管理層對(duì)于審計(jì)結(jié)果的回復(fù)和提出的行動(dòng)計(jì)劃

3.與業(yè)務(wù)管理部門確定每項(xiàng)審計(jì)工作的范圍

4.對(duì)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理和控制進(jìn)行內(nèi)部審查,獨(dú)立開展工作或者作為審計(jì)項(xiàng)目的一名團(tuán)隊(duì)成員

5.提出改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的建議,幫助業(yè)務(wù)增值

6.跟蹤審計(jì)結(jié)果提出的主要建議與后續(xù)行動(dòng),并且提供相關(guān)后續(xù)報(bào)告,以確保行動(dòng)計(jì)劃得到執(zhí)行。以及進(jìn)行管理層要求的任何商業(yè)審查、欺詐調(diào)查或其他特別項(xiàng)目審計(jì)

jobrequirements:崗位需求:

1.至少是本科及以上或者擁有相關(guān)證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)

2.擁有內(nèi)部審計(jì)或信息技術(shù)審計(jì)資格(比如:cia或者cisa)可以優(yōu)先考慮

3.至少4年的&39;相關(guān)工作經(jīng)歷;擁有4大會(huì)計(jì)師事務(wù)所的外部審計(jì)或內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮

4.在相同的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境中,有在企業(yè)內(nèi)部從事合規(guī)、內(nèi)審,欺詐調(diào)查等實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)可以優(yōu)先考慮

負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)流程進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。向管理層提供獨(dú)立、客觀的審計(jì)結(jié)果,并且基于充分、有效地了解業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)上,提供具有深刻見解的、以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的建議,以幫助改進(jìn)各種流程。

1.制定和維護(hù)基于風(fēng)險(xiǎn)管控的審計(jì)計(jì)劃,包括管理層提出的任何業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或控制問題

2.向管理層匯報(bào)每次審計(jì)的結(jié)果,包括管理層對(duì)于審計(jì)結(jié)果的回復(fù)和提出的行動(dòng)計(jì)劃

3.與業(yè)務(wù)管理部門確定每項(xiàng)審計(jì)工作的范圍

4.對(duì)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理和控制進(jìn)行內(nèi)部審查,獨(dú)立開展工作或者作為審計(jì)項(xiàng)目的一名團(tuán)隊(duì)成員

5.提出改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的建議,幫助業(yè)務(wù)增值

6.跟蹤審計(jì)結(jié)果提出的主要建議與后續(xù)行動(dòng),并且提供相關(guān)后續(xù)報(bào)告,以確保行動(dòng)計(jì)劃得到執(zhí)行。以及進(jìn)行管理層要求的任何商業(yè)審查、欺詐調(diào)查或其他特別項(xiàng)目審計(jì)

jobrequirements:崗位需求:

1.至少是本科及以上或者擁有相關(guān)證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)

2.擁有內(nèi)部審計(jì)或信息技術(shù)審計(jì)資格(比如:cia或者cisa)可以優(yōu)先考慮

3.至少4年的相關(guān)工作經(jīng)歷;擁有4大會(huì)計(jì)師事務(wù)所的外部審計(jì)或內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮

4.在相同的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境中,有在企業(yè)內(nèi)部從事合規(guī)、內(nèi)審,欺詐調(diào)查等實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)可以優(yōu)先考慮

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇14

1、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成上市公司IPO現(xiàn)場(chǎng)工作,上市公司年報(bào)審計(jì)、企業(yè)并購、盡職調(diào)查等工作;

2、能獨(dú)立進(jìn)行小型、常規(guī)項(xiàng)目審計(jì)工作,并可主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)提出建議和決策依據(jù);

3、指導(dǎo)和培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)內(nèi)其他較低職級(jí)的審計(jì)員,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)工作效率。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇15

1、對(duì)公司治理、經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制過程等進(jìn)行審計(jì);

2、制定內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)各項(xiàng)規(guī)章制度、程序、方案等,編制年度內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)劃;

3、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及有關(guān)人員的經(jīng)營(yíng)管理行為實(shí)施監(jiān)督。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇16

1、了解客戶業(yè)務(wù),分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

2、為分配的工作準(zhǔn)備材料,抽查客戶資料

3、協(xié)助審計(jì)專員完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作

4、在項(xiàng)目討論上可以清楚闡述自己的論點(diǎn),邏輯思維清晰。

拓展:助理審計(jì)崗位能力

1、多方面才能:具有大局觀,能夠?qū)φ麄€(gè)組織的價(jià)值增長(zhǎng)具有前瞻性考慮;

2、熟悉業(yè)務(wù)親臨現(xiàn)場(chǎng):要參與和了解組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)問題能夠及時(shí)提出解決措施;

3、精通技術(shù):應(yīng)用專業(yè)技術(shù)知識(shí)來預(yù)防和減少風(fēng)險(xiǎn),改進(jìn)組織治理結(jié)構(gòu),提高組織的運(yùn)營(yíng)效率;

4、保障服務(wù):能夠根據(jù)需要即使提供后勤保障、培訓(xùn)和咨詢等服務(wù);

5、主導(dǎo)角色:在風(fēng)險(xiǎn)控制和改進(jìn)組織的效果方面應(yīng)積極并能夠發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇17

1、根據(jù)需要對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

2、對(duì)審計(jì)中的不明事項(xiàng),堅(jiān)持深入施工現(xiàn)場(chǎng),到__了解情況。對(duì)合同中有疑問的條款及時(shí)向相關(guān)部門咨詢,確保分包審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

3、負(fù)責(zé)500萬以上工程及材料的采購、招投標(biāo)的監(jiān)管工作。

4、及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映各分包單位的審計(jì)情況,對(duì)審計(jì)完畢的結(jié)算資料及時(shí)整理、歸檔。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

審計(jì)員的崗位職責(zé)7

1、協(xié)助經(jīng)理建立完善的公司內(nèi)控審計(jì)制度與流程,梳理風(fēng)險(xiǎn)清單、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)控制體系;

2、協(xié)助制定并執(zhí)行內(nèi)審計(jì)劃、協(xié)助擬定內(nèi)審方案,組織實(shí)施審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告和管理建議,分析各流程節(jié)點(diǎn)可能存在的主要風(fēng)險(xiǎn),提出內(nèi)控改善建議或方案;

3、協(xié)助組織開展各類常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領(lǐng)域,并在審計(jì)過程中合理關(guān)注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協(xié)助負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目整改跟蹤閉環(huán)管理;

5、協(xié)助處理部門的其他工作;

審計(jì)員職責(zé)有哪些篇18

1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,開展公司各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;

2、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,推動(dòng)優(yōu)化工作流程;

3、揭示內(nèi)部控制中存在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系;

4、實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)審計(jì)工作,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得以整改落實(shí);

5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

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